集團公司內(nèi)部控制管理辦法
為加強集團公司內(nèi)部控制管理,提高公司財務(wù)穩(wěn)健性和風險抵御能力,根據(jù)《中華人民共和國證券法》、《內(nèi)部控制規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī),我集團公司制定了內(nèi)部控制管理辦法。
該辦法旨在加強集團公司內(nèi)部管控,規(guī)范內(nèi)部控制流程,提高內(nèi)部控制水平,確保公司財務(wù)穩(wěn)健性和風險抵御能力。辦法明確了集團公司內(nèi)部控制管理的指導思想、基本原則、內(nèi)部控制的主要內(nèi)容、內(nèi)部控制的時間安排和內(nèi)部控制的監(jiān)督機制等。
該辦法對集團公司內(nèi)部的財務(wù)、采購、銷售、物流、人力資源管理等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制進行了規(guī)范,提出了一系列內(nèi)部控制措施,包括加強內(nèi)部控制管理、完善內(nèi)部控制制度、開展內(nèi)部控制培訓和演練、建立內(nèi)部控制監(jiān)督機制等。
該辦法還明確了集團公司內(nèi)部控制管理的具體職責分工,并提出了完善的內(nèi)部控制流程和評價標準,為公司內(nèi)部控制管理提供了制度保障。
我們相信,集團公司內(nèi)部控制管理辦法的制定和實施,將有助于提高集團公司內(nèi)部控制水平,降低公司財務(wù)風險,為公司可持續(xù)發(fā)展提供有力支持。
特此通知。
集團公司
2022年12月1日
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